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> TAG信息列表 > 企业内部控制评价指引论文
关于会计差错更正的几个问题
论业务审计的必要性
中国石化总会计师聘任制度研究——建立总会计师聘任制度的必要性和依据
确保财务披露是真实的
企业内部控制现状及对策
现代企业内部控制制度在内部审计中的应用
澳大利亚的金融监管
论合同观下的会计透明度
未来发展趋势和采购指南
企业能力不足研究
美国总经理质量标准
谈新经济时期企业文化建设
我国央行内部审计的现状及发展方向
关于领导班子内部监督的思考
加强会计监督,规范会计行为
刘玉亭:特派员办公室是会计监督的重要力量
关于建立和完善企业内部控制制度的思考
中国咨询协会召开山西省注册咨询工程师资格评定与认证工作座谈会
现行中国内部审计准则与IIA的比较研究——兼论我国央行内部审计与国际实践的战略举措
湘财证券:探索真实网上交易——专访湘财证券董事长陈学荣
论政府采购的监督机制
电力改革应顺势而为
经济活动会计六要素操作规程
浅谈中小企业内围系统设计
提高上市公司竞争力——证券市场跨世纪发展的重大课题
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